E-handel giver virksomheder adgang til meget større markeder, men det komplicerer også selv de enkleste detailtransaktioner. Et af de mest udfordrende aspekter kan være at finde ud af, hvilke omsætningsafgifter der gælder for individuelt salg, især når du sælger til out-of-state kunder. Her er en oversigt over, hvornår du skal indsamle omsætningsafgifter for salg uden for staten, og hvordan du holder styr på alt.,
Hvornår skal du opkræve din egen stats moms
du vil normalt opkræve din egen stats moms på ordrer, der er placeret i din egen stat eller leveret der. Du bør ikke indsamle Lokal moms på ordrer uden for staten i de fleste stater.,
For eksempel, Massachusetts afgifter sit salg skat, når de køber gør et af følgende:
- Opfanger element i Massachusetts
- Har varen leveres til en Massachusetts-adresse
- Steder, deres rækkefølge, mens i Massachusetts
Du vil ikke indsamle dine egne statens salg skat, hvis din ud-af-staten køber afgiver en ordre ved hjælp af deres computer hjemme i en anden medlemsstat for levering der.,
Opbevar de opkrævede omsætningsafgiftsfonde på separate konti for hver stat, og opsæt automatiske omsætningsafgiftsbetalinger til hver krævet stat.
brug en professionel revisor, CPA, Bogholder eller en outsourcet regnskabstjeneste til at spore omsætningsafgifter og sikre, at de indsamles nøjagtigt.
hvad med lokale skatter?
mange stater indsamler både en state .ide moms og lokale by eller amt moms samt., Du skal opkræve alle gældende skatter, og du skal generelt opkræve den omsætningsafgift, der gælder på salgsstedet. Californien følger denne regel.
Hvornår skal du opkræve en anden stats skat
du vil typisk kun opkræve moms for en anden stat, hvis du har en fysisk tilstedeværelse i denne stat. Juridisk set er dette kendt som at have moms ne .us der.
din fysiske tilstedeværelse kan være en butik, et lager eller et virksomhedskontor, selvom anlægget ikke er åbent for offentligheden., Indgåelse af en tilknyttet aftale med en bosiddende i staten kan også etablere en fysisk tilstedeværelse eller ne .us der i nogle stater.
spørg din skatterådgiver om, hvorvidt rejse til en stat og drive forretning der ville skabe ne .us, hvis du driver forretning på din kundes lokationer. Dette kan medføre, at statens regler for omsætningsafgift udløser.
Sådan bestemmes placeringen af onlinesalg
en detailtransaktion, der finder sted helt online, beskattes undertiden i henhold til leveringsadressen.,
Stater antager, at onlineordrer fysisk placeres fra leveringsadressen med det formål at bruge varen på leveringsadressen. Sørg for, at du læser reglerne for de specifikke stater, hvor du driver forretning.
Sådan holder du styr på skattesatserne
Du er ansvarlig for at opkræve den korrekte og aktuelle omsætningsafgift på alle salg, der kræver, at du opkræver moms. Moms satser kan ændre på stort set enhver tid med forskellige satser i hver stat, amt og by, så det er vigtigt at holde på toppen af dem., Hver stat har normalt en online database med aktuelle omsætningsafgifter.
de fleste e-handelsplatforme slår automatisk op på kundens adresse og opkræver den gældende skattesats. Du er kun ansvarlig for at vælge de jurisdiktioner, som du skal opkræve skatter for.
sørg for, at dine teknologiudbydere opdaterer omsætningsafgifter i realtid for at sikre, at dine skattesatser forbliver i overensstemmelse. Det er nemmere end nogensinde at udnytte systemer med nuværende regnskabsteknologi for at sikre, at du er opdateret med satser.,
Hvad skal man gøre med de skatter, du indsamler?
Du skal sende de omsætningsafgifter, du opkræver, til den relevante stat. Mange stater, såsom Michigan, kræver, at du indsender månedlige selvangivelser, når du foretager betaling.
du indsamler skatten direkte fra forbrugeren og adskiller den på sin separate forretningsbankkonto, så du ikke ville betragte den som en del af din indkomst.,
manglende betaling af det korrekte beløb fuldt ud og til tiden er en alvorlig lovovertrædelse, og det kan føre til at miste retten til at drive forretning i staten samt heftige bøder.,